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Última atualização realizada em 20/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2028 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN CAMARA 7.50-16 P/ONIBUS ISU2354, 2UN PROTETOR PNEU P/ONIBUS ISU2354, 2UN RODA 17.5X16 P/ONIBUS ISU2354, 2UN BICO VALVULA P/ ONIBUS ISU2354. 0,00 2.340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 Valor Empenhado referente a: 2UN CAMARA 7.50-16 P/ONIBUS ISU2354, 2UN PROTETOR PNEU P/ONIBUS ISU2354, 2UN RODA 17.5X16 P/ONIBUS ISU2354, 2UN BICO VALVULA P/ ONIBUS ISU2354. 2.340,00
28/03/2024 Conforme DANFE Nº 890/52360296; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 2.340,00
05/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2024 NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 2.340,00
TOTAL 2.340,00 2.340,00 2.340,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.