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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILBERTO COFFERRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2079 Data de lançamento: 01/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN MARMITA, ALMOÇO P/ OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS EM SERVIÇO NA LINHA FARINHAS. 0,00 78,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2024 Valor Empenhado referente a: 3 UN MARMITA, ALMOÇO P/ OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS EM SERVIÇO NA LINHA FARINHAS. 78,00
01/04/2024 Conforme DANFE Nº 001/371; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 78,00
10/04/2024 Pagamento de Empenho 2079/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 78,00
TOTAL 78,00 78,00 78,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.