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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2083 Data de lançamento: 02/04/2024
Tipo de empenho: EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN NOTEBOOK ACER CEL QC 4 GB 128 SSD W11 15.6 C9YH P/SEC. SAUDE- PORTARIA SES Nº 1098/2023. 0,00 2.399,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2024 Valor Empenhado referente a: 1 UN NOTEBOOK ACER CEL QC 4 GB 128 SSD W11 15.6 C9YH P/SEC. SAUDE- PORTARIA SES Nº 1098/2023. 2.399,00
03/04/2024 Conforme DANFE Nº 011/9757; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO 2.399,00
17/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2024 LOJAS BECKER LTDA - 9444 2.370,22
17/04/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2083/2024 28,78
TOTAL 2.399,00 2.399,00 2.399,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 17/04/2024 28,78 Lançada
TOTAL   28,78