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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RONALDO SCHNELL WILMS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2132 Data de lançamento: 03/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, 1 UN FONTE, 28 MT CABO P/INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2024 Valor Empenhado referente a: 2 UN CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, 1 UN FONTE, 28 MT CABO P/INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 200,00
04/04/2024 Conforme DANFE Nº 890/52460033; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 200,00
10/04/2024 Pagamento de Empenho 2132/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.