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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PARZIANELLO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2150 Data de lançamento: 04/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente a: Empenho Global de 9 mêses Prestação serviços de limpeza do Balneário Osvaldo Cruz, 7 dias por semana, segundas a domingos, 08 horas por dia, cfe. listado na Ordem de Compra nº 1638/2024 em anexo. Pregão Eletrônico nº 08/2024, Contrato nº 51/2024. 0,00 27.599,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2024 Valor referente a: Empenho Global de 9 mêses Prestação serviços de limpeza do Balneário Osvaldo Cruz, 7 dias por semana, segundas a domingos, 08 horas por dia, cfe. listado na Ordem de Compra nº 1638/2024 em anexo. Pregão Eletrônico nº 08/2024, Contrato nº 51/2024. 27.599,94
29/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº s/n/1032; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG comp 04/2024 3.066,66
09/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2150/2024 - REF. ABRIL/2024 PARZIANELLO & CIA LTDA - 16583 2.959,33
09/05/2024 Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 2150/2024 107,33
29/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº S/N/1082; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG COMP 05/2024 3.066,66
06/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2150/2024 - REF. MAIO/2024 PARZIANELLO & CIA LTDA - 16583 2.959,33
06/06/2024 Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 2150/2024 107,33
TOTAL 27.599,94 6.133,32 6.133,32
SALDO A PAGAR 21.466,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - EMPRESAS 09/05/2024 107,33 1033/2024 Lançada
INSS - EMPRESAS 06/06/2024 107,33 1371/2024 Lançada
TOTAL   214,66