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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA PAULA PERTILE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2181 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AUXILIO TRANSPORTE COM FREQUENCIA SEMANAL DE 1 DIA, NO MÊS DE MARÇO/2024, COM BASE NA TABELA AUTORIZADA NO ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 3.316 DE 04/05/2022. 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 Valor Empenhado referente a: AUXILIO TRANSPORTE COM FREQUENCIA SEMANAL DE 1 DIA, NO MÊS DE MARÇO/2024, COM BASE NA TABELA AUTORIZADA NO ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 3.316 DE 04/05/2022. 25,00
08/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/377; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 25,00
15/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2181/2024 ANA PAULA PERTILE - 15671 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.