Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2186 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 M3 AREIA MEDIA, 14 SC CIMENTO VOTORAN 50 KG, 2 M3 PEDRISCO, 20 UN TIJOLO FURADO P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
1.782,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 3 M3 AREIA MEDIA, 14 SC CIMENTO VOTORAN 50 KG, 2 M3 PEDRISCO, 20 UN TIJOLO FURADO P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1.782,40 |
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15/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/4805; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
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1.782,40 |
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22/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2186/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.782,40 |
TOTAL |
1.782,40 |
1.782,40 |
1.782,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.