Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: F.A.M.U.R.S. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22 |
Data de lançamento: |
08/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ACORDO COM RETENÇÃO NA PARCELA DO ICMS NO PERIODO DE JANEIRO/2024
. |
0,00 |
1.217,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ACORDO COM RETENÇÃO NA PARCELA DO ICMS NO PERIODO DE JANEIRO/2024
. |
1.217,34 |
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08/01/2024 |
Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR |
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1.217,34 |
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12/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22/2024
F.A.M.U.R.S. - 135 |
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1.217,34 |
TOTAL |
1.217,34 |
1.217,34 |
1.217,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.