Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: L. BALESTRIN & T. ROCHA DA CONCEIÇAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2217 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 UN REPELENTE TCHAU MOSQUITO AEROSOL 200 ML P/ SERVIDORES DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
99,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 4 UN REPELENTE TCHAU MOSQUITO AEROSOL 200 ML P/ SERVIDORES DA SEC. OBRAS. |
99,96 |
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08/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/052538406; Sec. obras - Alexandre Possenti |
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99,96 |
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18/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2217/2024
L. BALESTRIN & T. ROCHA DA CONCEIÇAO LTDA - 13173 |
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99,96 |
TOTAL |
99,96 |
99,96 |
99,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.