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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUMARA MAGALI HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2221 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 DCTF ANUAL 2024 P/EMEF BENTO GONÇALVES, 1 DCTF ANUAL 2024 P/ALTER. PRESIDENTE. 0,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 Valor Empenhado referente a: 1 DCTF ANUAL 2024 P/EMEF BENTO GONÇALVES, 1 DCTF ANUAL 2024 P/ALTER. PRESIDENTE. 350,00
12/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/15; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 350,00
22/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2221/2024 SUMARA MAGALI HELFENSTEIN - 5285 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.