Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2242 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 60 M2 LONA SILO PRETA/BRANCA MT2 P/ BUEIRO NA LINHA RAMAL DA SAUDE. |
0,00 |
176,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 60 M2 LONA SILO PRETA/BRANCA MT2 P/ BUEIRO NA LINHA RAMAL DA SAUDE. |
176,26 |
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12/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/89825; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
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176,26 |
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08/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2242/2024
COOPERATIVA TRITÍCOLA FREDERICO WESTPHALEN - 11913 |
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176,26 |
TOTAL |
176,26 |
176,26 |
176,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.