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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PROTEC ENGENHARIA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2254 Data de lançamento: 11/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA - MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Controle Ambiental
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenho Global referente a 9,2 meses de Prestação de serviços técnicos na área ambiental, Compreendendo os serviços listados na Ordem de Compra nº 1705/2024 em anexo, cfe. Pregão Presencial nº 07/2023, Contrato nº 41/2023. 0,00 27.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2024 Valor Empenho Global referente a 9,2 meses de Prestação de serviços técnicos na área ambiental, Compreendendo os serviços listados na Ordem de Compra nº 1705/2024 em anexo, cfe. Pregão Presencial nº 07/2023, Contrato nº 41/2023. 27.600,00
12/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/444; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO comp 03/2024 600,00
22/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2254/2024 - REF. MARÇO/2024 PROTEC ENGENHARIA EIRELI - 1328 600,00
24/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/445; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO COMP 04/2024 3.000,00
29/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2254/2024 - REF. ABRIL/2024 PROTEC ENGENHARIA EIRELI - 1328 3.000,00
27/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/447; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO comp 05/2024 3.000,00
06/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2254/2024 - REF. MAIO/2024 PROTEC ENGENHARIA EIRELI - 1328 3.000,00
TOTAL 27.600,00 6.600,00 6.600,00
SALDO A PAGAR 21.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.