Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
226 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 204/2024 EM ANEXO, P/ UNIDADE BASICA DE SAÚDE. |
0,00 |
1.028,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 204/2024 EM ANEXO, P/ UNIDADE BASICA DE SAÚDE. |
1.028,76 |
|
|
16/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51070972; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
|
1.028,76 |
|
19/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 226/2024
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 |
|
|
1.028,76 |
TOTAL |
1.028,76 |
1.028,76 |
1.028,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.