Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2286 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1,5 M3 AREIA MEDIA, 5 SC CAL HIDRATADO 20 KG, 6 SC CIMENTO VOTORAN, 0,5 M3 PEDRISCO, 200 UN TIJOLO FURADO, 50 UN TIJOLO FURADO MEIO P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
1.073,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1,5 M3 AREIA MEDIA, 5 SC CAL HIDRATADO 20 KG, 6 SC CIMENTO VOTORAN, 0,5 M3 PEDRISCO, 200 UN TIJOLO FURADO, 50 UN TIJOLO FURADO MEIO P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
1.073,40 |
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16/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/4826; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG |
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1.073,40 |
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23/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2286/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.073,40 |
TOTAL |
1.073,40 |
1.073,40 |
1.073,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.