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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2288 Data de lançamento: 12/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEI CRIANÇA FELIZ, 5 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA, 1 UN CARGA GAS P/13 P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 0,00 3.555,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2024 Valor Empenhado referente a: 3 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEI CRIANÇA FELIZ, 5 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA, 1 UN CARGA GAS P/13 P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 3.555,00
15/04/2024 Conforme DANFE Nº 001/78948; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 3.555,00
22/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2288/2024 FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA - 2271 3.546,47
22/04/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2288/2024 8,53
TOTAL 3.555,00 3.555,00 3.555,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 22/04/2024 8,53 Lançada
TOTAL   8,53