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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LISSANDRO L. LORENZATO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2289 Data de lançamento: 12/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO VAN MASTER JAG 6A08, BUSCAR NA CIDADE DE NONOAI-RS E LEVAR ATÉ OFICINA MECANICA NA CIDADE DE IRAÍ-RS. 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO VAN MASTER JAG 6A08, BUSCAR NA CIDADE DE NONOAI-RS E LEVAR ATÉ OFICINA MECANICA NA CIDADE DE IRAÍ-RS. 600,00
12/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/152; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO 600,00
19/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2289/2024 LISSANDRO L. LORENZATO - 12440 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.