Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOÃO ELIO FISCHER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2291 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 75 LAMPADAS E REPAROS NA REDE ELETRICA NA AV. GENERAL FLORES DA CUNHA (CALÇADÃO). |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 75 LAMPADAS E REPAROS NA REDE ELETRICA NA AV. GENERAL FLORES DA CUNHA (CALÇADÃO). |
1.100,00 |
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22/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/27; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
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1.100,00 |
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24/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2291/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.100,00 |
TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.