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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO ELIO FISCHER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2292 Data de lançamento: 12/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA REDE ELETRICA, COM TROCA DE TOMADAS E INTERRUPTORES, REPAROS NA REDE HIDRAULICA, TROCA DE VASO SANITARIO E REFORMAS NO PARQUE DE BRINQUEDOS DA EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. 0,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA REDE ELETRICA, COM TROCA DE TOMADAS E INTERRUPTORES, REPAROS NA REDE HIDRAULICA, TROCA DE VASO SANITARIO E REFORMAS NO PARQUE DE BRINQUEDOS DA EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. 900,00
24/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/29; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 900,00
03/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2024 JOÃO ELIO FISCHER - 15566 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.