O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2293 Data de lançamento: 12/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1,38 MES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE VOLTADA AO ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA MENOR MARIA HELOISA CANABARRO, CONFORME TERMO DE CONVENIO ADMINISTRATIVO. 0,00 10.772,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2024 Valor Empenhado referente a: 1,38 MES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE VOLTADA AO ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA MENOR MARIA HELOISA CANABARRO, CONFORME TERMO DE CONVENIO ADMINISTRATIVO. 10.772,19
15/04/2024 Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO COMP 03/2024 3.006,19
19/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2024 - REF. MARÇO/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FRANCISCO - 16615 3.006,19
06/05/2024 Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO comp 04/2024 5.177,33
10/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2024 - REF. ABRIL/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FRANCISCO - 16615 5.177,33
TOTAL 10.772,19 8.183,52 8.183,52
SALDO A PAGAR 2.588,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.