O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2296 Data de lançamento: 12/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 30 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 09 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E SOCIAL DESTINADO AOS AGRICULTORES FAMILIARES, CFE. LISTADO NA ORDEM COMPRA 1733/2024, CORRESPONDENTE A 2,5 COTAS MENSAIS, CFE. DISP. LIC. 30/22, CONTRATO Nº 79/2022. 0,00 67.974,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2024 Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 09 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E SOCIAL DESTINADO AOS AGRICULTORES FAMILIARES, CFE. LISTADO NA ORDEM COMPRA 1733/2024, CORRESPONDENTE A 2,5 COTAS MENSAIS, CFE. DISP. LIC. 30/22, CONTRATO Nº 79/2022. 67.974,48
07/05/2024 JOAO PAULO AMARO - SEC. MUN. AGRICULTURA - REF. 04.2024. Conforme Extratos Nº 0424; 7.552,73
10/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2296/2024 - REF. ABRIL/2024 ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER/RS - 236 7.552,73
04/06/2024 JOÃO PAULO AMARO - SEC. MUN. AGRICULTURA - REF. 05.2024. Conforme Extratos Nº 052024; 7.552,73
10/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2296/2024 - REF. MAIO/2024 ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER/RS - 236 7.552,73
02/07/2024 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. 06.2024. 7.552,73
05/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2296/2024 - REF. JUNHO/2024 ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER/RS - 236 7.552,73
08/08/2024 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. 07.2024. Conforme Extratos Nº 072024; 7.552,73
13/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2296/2024 - REF. JULHO/2024 ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER/RS - 236 7.552,73
03/09/2024 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. COMP. 08.2024. Conforme Extratos Nº 082024; 7.552,73
06/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2296/2024 - REF. AGOSTO/2024 ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER/RS - 236 7.552,73
02/10/2024 DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - REF. 09.2024. Conforme Extratos Nº 092024; 7.552,73
08/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2296/2024 - REF. SETEMBRO/2024 ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER/RS - 236 7.552,73
05/11/2024 JOÃO PAULO AMARO - SEC. MUN. AGRICULTURA - REF. 10.2024. Conforme Extratos Nº 102024; 7.552,73
07/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2296/2024 - REF. OUTUBRO/2024 ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER/RS - 236 7.552,73
03/12/2024 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL REF. 11.2024. Conforme Extratos Nº 112024; 7.552,73
06/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2296/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER/RS - 236 7.552,73
TOTAL 67.974,48 60.421,84 60.421,84
SALDO A PAGAR 7.552,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.