3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ALMIRANTE TAMANDARÉ NO DIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GAITEIROS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0223.
0,00
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2024
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ALMIRANTE TAMANDARÉ NO DIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GAITEIROS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0223.
38,00
15/04/2024
RELATORIO DE DESPESAS N° 0223; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR
38,00
19/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2024
LAERCIO LUIZ SEVERO MAYER - 9712
38,00
TOTAL
38,00
38,00
38,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.