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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMAOS PESAMOSCA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2306 Data de lançamento: 15/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1,75 M3 TABUA EUCALIPTO, 100 MT CAIBRO DE MADEIRA EUCALIPTO 5X5 P/ PONTE PENSIL/ PINGUELA NA LINHA RONCADOR. 0,00 2.325,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2024 Valor Empenhado referente a: 1,75 M3 TABUA EUCALIPTO, 100 MT CAIBRO DE MADEIRA EUCALIPTO 5X5 P/ PONTE PENSIL/ PINGUELA NA LINHA RONCADOR. 2.325,00
15/04/2024 Conforme DANFE Nº 001/445; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 2.325,00
22/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2024 IRMAOS PESAMOSCA LTDA - ME - 7901 2.325,00
TOTAL 2.325,00 2.325,00 2.325,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.