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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2333 Data de lançamento: 15/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN CADEADO 35 MM STAM, 0,787 KG CORRENTE SOLDADA 5,00 MM POL KG P/ EMEF BENTO GONÇALVES. 0,00 72,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2024 Valor Empenhado referente a: 2 UN CADEADO 35 MM STAM, 0,787 KG CORRENTE SOLDADA 5,00 MM POL KG P/ EMEF BENTO GONÇALVES. 72,69
17/04/2024 Conforme DANFE Nº 001/4835; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 72,69
23/04/2024 Pagamento de Empenho 2333/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 72,69
TOTAL 72,69 72,69 72,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.