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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2337 Data de lançamento: 16/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8 UN APARELHO DE PRESSAO NYLON C/VELCRO ADULTO PRETO P.A MED, 20 CX LANCETA 28G LARANJA 1,4 MM C/DISP.SEG CX/100 P/SEC. SAUDE. 0,00 926,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2024 Valor Empenhado referente a: 8 UN APARELHO DE PRESSAO NYLON C/VELCRO ADULTO PRETO P.A MED, 20 CX LANCETA 28G LARANJA 1,4 MM C/DISP.SEG CX/100 P/SEC. SAUDE. 926,68
16/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/120364; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO 926,68
25/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2337/2024 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 915,56
25/04/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2337/2024 11,12
TOTAL 926,68 926,68 926,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 25/04/2024 11,12 Lançada
TOTAL   11,12