Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2337 |
Data de lançamento: |
16/04/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 8 UN APARELHO DE PRESSAO NYLON C/VELCRO ADULTO PRETO P.A MED, 20 CX LANCETA 28G LARANJA 1,4 MM C/DISP.SEG CX/100 P/SEC. SAUDE. |
0,00 |
926,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 8 UN APARELHO DE PRESSAO NYLON C/VELCRO ADULTO PRETO P.A MED, 20 CX LANCETA 28G LARANJA 1,4 MM C/DISP.SEG CX/100 P/SEC. SAUDE. |
926,68 |
|
|
16/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/120364; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
|
926,68 |
|
25/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2337/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 |
|
|
915,56 |
25/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2337/2024 |
|
|
11,12 |
TOTAL |
926,68 |
926,68 |
926,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/04/2024 |
11,12 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
11,12 |
|
|