Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUZES & DECOR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
234 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1CX VARAL METALIZADO COLORIDO 10M CX/100UN P/ CARNAVAL REGIONAL DAS AGUAS 2024. |
0,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1CX VARAL METALIZADO COLORIDO 10M CX/100UN P/ CARNAVAL REGIONAL DAS AGUAS 2024. |
850,00 |
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24/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2990; Sec. Do Turismo – ESEQUIEL TONIAL |
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850,00 |
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29/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 234/2024
LUZES & DECOR LTDA - 13229 |
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850,00 |
TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.