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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2379 Data de lançamento: 17/04/2024
Tipo de empenho: EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WI-FI C/TANQUE TINTA P/SEC. SAUDE. 0,00 1.449,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2024 Valor Empenhado referente a: 1 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WI-FI C/TANQUE TINTA P/SEC. SAUDE. 1.449,00
18/04/2024 Conforme DANFE Nº 011/9989; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO 1.449,00
26/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2024 LOJAS BECKER LTDA - 9444 1.431,62
26/04/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2379/2024 17,38
TOTAL 1.449,00 1.449,00 1.449,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 26/04/2024 17,38 Lançada
TOTAL   17,38