Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2379 |
Data de lançamento: |
17/04/2024 |
Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WI-FI C/TANQUE TINTA P/SEC. SAUDE. |
0,00 |
1.449,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WI-FI C/TANQUE TINTA P/SEC. SAUDE. |
1.449,00 |
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18/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 011/9989; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
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1.449,00 |
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26/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2024
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
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1.431,62 |
26/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2379/2024 |
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17,38 |
TOTAL |
1.449,00 |
1.449,00 |
1.449,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
26/04/2024 |
17,38 |
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Lançada |
TOTAL |
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17,38 |
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