Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GILBERTO COFFERRI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
238 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN MARMITA, ALMOÇO P/ SERVIDOR DA SEC. AGRICULTURA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE AGUA AREA RUAL DO MUNICIPIO. |
0,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN MARMITA, ALMOÇO P/ SERVIDOR DA SEC. AGRICULTURA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE AGUA AREA RUAL DO MUNICIPIO. |
24,00 |
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17/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/353; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO |
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24,00 |
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22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 238/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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24,00 |
TOTAL |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.