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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RICHARD MIKE LUSCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 2385 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.40.07.00.00.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 16 UN ASSISTENCIA TECNICA DE ATIVAÇÃO WINDOWS + PACOTE OFFICE EM COMPUTADORES DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 0,00 640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 Valor Empenhado referente a: 16 UN ASSISTENCIA TECNICA DE ATIVAÇÃO WINDOWS + PACOTE OFFICE EM COMPUTADORES DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 640,00
19/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº SN/502; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 640,00
24/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2024 LUSCH E SARMENTO TECNOLOGIA LTDA - 15775 640,00
TOTAL 640,00 640,00 640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.