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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO CARNETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2387 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA BUSCAR CESTAS BASICAS NA CIDADE DE ERECHIM-RS, NO DIA 18/04, COM DESTINO NA ASSISTENCIA SOCIAL DE IRAI. 0,00 1.520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA BUSCAR CESTAS BASICAS NA CIDADE DE ERECHIM-RS, NO DIA 18/04, COM DESTINO NA ASSISTENCIA SOCIAL DE IRAI. 1.520,00
19/04/2024 Conforme DANFE Nº 0/20; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO 1.520,00
03/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2024 MAURICIO CARNETTI - 15806 1.520,00
TOTAL 1.520,00 1.520,00 1.520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.