Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PRECILA DO AMARAL LINHARES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2389 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO SALARIAL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 1.551/95 E MEMORANDO INTERNO EM ANEXO NRO. 037/2024. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 1.551/95 E MEMORANDO INTERNO EM ANEXO NRO. 037/2024. |
500,00 |
|
|
18/04/2024 |
MEMORANDO INTERNO 037/2024; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
|
500,00 |
|
23/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2024
PRECILA DO AMARAL LINHARES - 13952 |
|
|
500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.