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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IDEALE GRAFICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2393 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 500 UN ENVELOPES KRAFT 26X36 SEM IMPRESSAO, 250 UN ENVELOPES BRANCOS 26X36 SEM IMPRESSAO P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. 0,00 670,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 Valor Empenhado referente a: 500 UN ENVELOPES KRAFT 26X36 SEM IMPRESSAO, 250 UN ENVELOPES BRANCOS 26X36 SEM IMPRESSAO P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. 670,00
23/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/359; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR 670,00
06/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2024 IDEALE GRAFICA LTDA - 16160 670,00
TOTAL 670,00 670,00 670,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.