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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2397 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CHALEIRA ELETRICA 1.9L 220V BRITANIA, 1 UN LIQUIDIFICADOR POWER MAX 220V 700W PR LN50 P/ EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. 0,00 438,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 Valor Empenhado referente a: 1 UN CHALEIRA ELETRICA 1.9L 220V BRITANIA, 1 UN LIQUIDIFICADOR POWER MAX 220V 700W PR LN50 P/ EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. 438,00
24/04/2024 Conforme DANFE Nº 001/9150; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 438,00
03/05/2024 Pagamento de Empenho 2397/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 438,00
TOTAL 438,00 438,00 438,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.