Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2399 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1un CAIXA BT JBL 20W+10W IPX67 BLACK P/ EMEF BENTO GONÇALVES. |
0,00 |
799,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1un CAIXA BT JBL 20W+10W IPX67 BLACK P/ EMEF BENTO GONÇALVES. |
799,00 |
|
|
24/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9149; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
799,00 |
|
03/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2399/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
799,00 |
TOTAL |
799,00 |
799,00 |
799,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.