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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2452 Data de lançamento: 22/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN COADOR USO GERAL TINTA/PRIMER/ VERNIZ, 1 LTA CORALIT ALTO BRILHO 3,6LT AMARELO, 1 LTA CORALIT ALTO BRILHO 3,6LT AZUL DEL R, 1 UN FITA CREPE 48X50 KALA, 1 GL THINNER 200 S MERCURE 5 LT, 1 UN CILINDRO STAM CROMADO OU GRAFITE P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ . 0,00 398,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2024 Valor Empenhado referente a: 4 UN COADOR USO GERAL TINTA/PRIMER/ VERNIZ, 1 LTA CORALIT ALTO BRILHO 3,6LT AMARELO, 1 LTA CORALIT ALTO BRILHO 3,6LT AZUL DEL R, 1 UN FITA CREPE 48X50 KALA, 1 GL THINNER 200 S MERCURE 5 LT, 1 UN CILINDRO STAM CROMADO OU GRAFITE P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ . 398,99
24/04/2024 Conforme DANFE Nº 001/4858; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG 398,99
06/05/2024 Pagamento de Empenho 2452/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 398,99
TOTAL 398,99 398,99 398,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.