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Última atualização realizada em 20/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2458 Data de lançamento: 22/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 TENSOR CORREIA ALTERN/IVECO, 1 ROLAMENTO CARDAN IVECO 70C16, 1 BRAÇO LATERAL PIVO, 1 COXIM CAMBIO IVECO, 8 BUCHA SUSPENSÃO IVECO, 4 PIVO SUSPENSÃO IVECO/70C16 E 4 TERMINAL BARRA ESTAB. IVECO P/ ONIBUS ISV6525. 0,00 9.917,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2024 Valor Empenhado referente a: 1 TENSOR CORREIA ALTERN/IVECO, 1 ROLAMENTO CARDAN IVECO 70C16, 1 BRAÇO LATERAL PIVO, 1 COXIM CAMBIO IVECO, 8 BUCHA SUSPENSÃO IVECO, 4 PIVO SUSPENSÃO IVECO/70C16 E 4 TERMINAL BARRA ESTAB. IVECO P/ ONIBUS ISV6525. 9.917,60
22/04/2024 Conforme DANFE Nº 001/5400; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 9.917,60
29/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2458/2024 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 9.917,60
TOTAL 9.917,60 9.917,60 9.917,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.