Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2458 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 TENSOR CORREIA ALTERN/IVECO, 1 ROLAMENTO CARDAN IVECO 70C16, 1 BRAÇO LATERAL PIVO, 1 COXIM CAMBIO IVECO, 8 BUCHA SUSPENSÃO IVECO, 4 PIVO SUSPENSÃO IVECO/70C16 E 4 TERMINAL BARRA ESTAB. IVECO P/ ONIBUS ISV6525. |
0,00 |
9.917,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 TENSOR CORREIA ALTERN/IVECO, 1 ROLAMENTO CARDAN IVECO 70C16, 1 BRAÇO LATERAL PIVO, 1 COXIM CAMBIO IVECO, 8 BUCHA SUSPENSÃO IVECO, 4 PIVO SUSPENSÃO IVECO/70C16 E 4 TERMINAL BARRA ESTAB. IVECO P/ ONIBUS ISV6525. |
9.917,60 |
|
|
22/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/5400; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
9.917,60 |
|
29/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2458/2024
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 |
|
|
9.917,60 |
TOTAL |
9.917,60 |
9.917,60 |
9.917,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.