Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA |
Número do empenho: | 2461 | Data de lançamento: | 22/04/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 2M ESPAGUETE CORRUGADO 32MM, 4M ESPAGUETE 7,5 E 9,5MM, 10M FIO 1,5 E 1,0MM, 3UN FITA DE TECIDO ALTA TEMPERATURA , 2UN FITA ISOLANTE 10M, 20UN ABRAÇADEIRAS DE NYLON P/ RETRO 06. | 0,00 | 214,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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22/04/2024 | Valor Empenhado referente a: 2M ESPAGUETE CORRUGADO 32MM, 4M ESPAGUETE 7,5 E 9,5MM, 10M FIO 1,5 E 1,0MM, 3UN FITA DE TECIDO ALTA TEMPERATURA , 2UN FITA ISOLANTE 10M, 20UN ABRAÇADEIRAS DE NYLON P/ RETRO 06. | 214,00 | ||
25/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/6934; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI | 214,00 | ||
03/05/2024 | Pagamento de Empenho 2461/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 214,00 | ||
TOTAL | 214,00 | 214,00 | 214,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |