Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2469 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN FECHADURA C/CILINDRO , 13SC ARGAMASSA AC3, 25M LAJOTA , 2UN ESPAÇADOR , 1UN TORNEIRA P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
1.512,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2UN FECHADURA C/CILINDRO , 13SC ARGAMASSA AC3, 25M LAJOTA , 2UN ESPAÇADOR , 1UN TORNEIRA P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1.512,00 |
|
|
23/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/22488; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
|
1.512,00 |
|
29/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2469/2024
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
|
|
1.512,00 |
TOTAL |
1.512,00 |
1.512,00 |
1.512,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.