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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO OSMAR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2495 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TAXAS, CONTR. E PREÇOS PÚBLICOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE PEDRA DE 4 METROS, AO LADO DO MIRANTE DO CALÇADÃO, NA AVENIDA ANTONIO DE SIQUEIRA. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE PEDRA DE 4 METROS, AO LADO DO MIRANTE DO CALÇADÃO, NA AVENIDA ANTONIO DE SIQUEIRA. 1.000,00
06/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/2; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 1.000,00
10/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2495/2024 PEDRO OSMAR DA SILVA - 14592 1.000,00
10/05/2024 CREDOR ALTEROU CONTA BANCÁRIA. -1.000,00
10/05/2024 ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DO CREDOR. -1.000,00
10/05/2024 ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DO CREDOR. -1.000,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.