Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2549 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1PÇ ROLAMENTO MANCAL EMBREAGEM VW, 1PÇ KIT TRAVA ROLAMENTO , 1PÇ SERVO EMBREAGEM VW 15.190, 1PÇ SUPORTE CARDAN VW 15.190, 1PÇ ROLAMENTO CARDAN VOLKS 15.190 P/ ONIBUS ISX7779. |
0,00 |
2.535,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1PÇ ROLAMENTO MANCAL EMBREAGEM VW, 1PÇ KIT TRAVA ROLAMENTO , 1PÇ SERVO EMBREAGEM VW 15.190, 1PÇ SUPORTE CARDAN VW 15.190, 1PÇ ROLAMENTO CARDAN VOLKS 15.190 P/ ONIBUS ISX7779. |
2.535,40 |
|
|
26/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/5441; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
2.535,40 |
|
06/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2549/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.535,40 |
TOTAL |
2.535,40 |
2.535,40 |
2.535,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.