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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2566 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLDAR PROTEÇÃO DO MOTOR, DESMONTAR E MONTAR RADIADORES E RESERVATORIO DE AGUA PARA LIMPEZA, SUBST. BOMBA DA AGUA E FIXAR CALÇOS MOTOR, SOCORRO MECANICO ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO PEDRO E FAZER LIMPEZA SITEMA ARREFECIMENTO P/ MERCEDES IVM2711. 0,00 1.470,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLDAR PROTEÇÃO DO MOTOR, DESMONTAR E MONTAR RADIADORES E RESERVATORIO DE AGUA PARA LIMPEZA, SUBST. BOMBA DA AGUA E FIXAR CALÇOS MOTOR, SOCORRO MECANICO ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO PEDRO E FAZER LIMPEZA SITEMA ARREFECIMENTO P/ MERCEDES IVM2711. 1.470,00
15/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/1377; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 1.470,00
20/05/2024 Pagamento de Empenho 2566/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.470,00
TOTAL 1.470,00 1.470,00 1.470,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.