O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2718 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PREDIO ANTIGA ESCOLA SOUZA NETTO, CODIGO DO IMOVEL 27857638, RUA IBIRAPUITAN Nº 161, NO PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2024. 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 Valor referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PREDIO ANTIGA ESCOLA SOUZA NETTO, CODIGO DO IMOVEL 27857638, RUA IBIRAPUITAN Nº 161, NO PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2024. 10.000,00
29/04/2024 Conforme Fatura Nº 278576382404; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 04/2024 659,24
07/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2718/2024 - REF. ABRIL/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 659,24
29/05/2024 Conforme Fatura Nº 278576382405; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA COMP. 05/2024 44,58
06/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2718/2024 - REF. MAIO/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 44,58
TOTAL 10.000,00 703,82 703,82
SALDO A PAGAR 9.296,18
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.