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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOHNNY DREHER FOLLE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 274 Data de lançamento: 18/01/2024
Tipo de empenho: PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 2,5 mêses de Prestação de Serviços Médico Generalista 40 horas CONTRATO Nº 39/2023, CREDENCIAMENTO Nº 01/2023. 0,00 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2024 Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 2,5 mêses de Prestação de Serviços Médico Generalista 40 horas CONTRATO Nº 39/2023, CREDENCIAMENTO Nº 01/2023. 50.000,00
23/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/29; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO COMP 01/2024 20.000,00
02/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 274/2024 - REF. JANEIRO/2024 JOHNNY DREHER FOLLE LTDA - 16012 20.000,00
23/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/31; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO comp 02/2024 20.000,00
06/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 274/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 JOHNNY DREHER FOLLE LTDA - 16012 20.000,00
18/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/34; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO comp 03/2024 10.000,00
26/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 274/2024 - REF. MARÇO/2024 JOHNNY DREHER FOLLE LTDA - 16012 10.000,00
TOTAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.