Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: C.H. BERNARDI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2772 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS DE IRAÍ-RS PARA EVENTO NA CIDADE DE PLANALTO-RS. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS DE IRAÍ-RS PARA EVENTO NA CIDADE DE PLANALTO-RS. |
650,00 |
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02/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/142; Gabinete do Prefeito – ANTONIO VILSON BERNARDI |
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650,00 |
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09/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2772/2024
C.H. BERNARDI LTDA - 15305 |
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650,00 |
TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.