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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2790 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGENS, MONTAGENS, TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2074/2024 EM ANEXO, P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS. 0,00 2.395,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGENS, MONTAGENS, TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2074/2024 EM ANEXO, P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS. 2.395,00
30/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/22; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 2.395,00
09/05/2024 Pagamento de Empenho 2790/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.395,00
TOTAL 2.395,00 2.395,00 2.395,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.