Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GRZEGORCK E RAZIA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
281 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 UN MARMITA -ALMOÇO P/OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA LINHA PAREDAO. |
0,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: 4 UN MARMITA -ALMOÇO P/OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA LINHA PAREDAO. |
96,00 |
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19/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/23; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
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96,00 |
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26/01/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 281/2024
GRZEGORCK E RAZIA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - 16420 |
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94,85 |
26/01/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 281/2024 |
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1,15 |
TOTAL |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
26/01/2024 |
1,15 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,15 |
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