Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.900,73KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2080/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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13.749,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.900,73KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2080/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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30/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/396; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
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09/05/2024
Pagamento de Empenho 2811/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
13.749,46
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.