Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.938,76KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2081/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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14.311,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.938,76KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2081/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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30/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/140; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
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09/05/2024
Pagamento de Empenho 2812/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
14.311,76
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.