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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: C.H. BERNARDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2813 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.954,32KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2082/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021. 0,00 12.378,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.954,32KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2082/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021. 12.378,60
30/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/141; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 12.378,60
09/05/2024 Pagamento de Empenho 2813/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 12.378,60
TOTAL 12.378,60 12.378,60 12.378,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.