Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2846 |
Data de lançamento: |
03/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR P/ VAN MASTER JAG 6A08. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR P/ VAN MASTER JAG 6A08. |
70,00 |
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07/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 003/44102; Sec. Da Saúde – ANTONIO VILSON BERNARDI |
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70,00 |
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14/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2846/2024
IESA VEICULOS LTDA - 14575 |
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69,16 |
14/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2846/2024 |
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0,84 |
TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
14/05/2024 |
0,84 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,84 |
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