Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2863 |
Data de lançamento: |
03/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 490,78LTS DE GASOLINA P/FOX IXH9368, 118,93LTS DE GASOLINA P/SPIN JAW9I81. |
0,00 |
3.657,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: 490,78LTS DE GASOLINA P/FOX IXH9368, 118,93LTS DE GASOLINA P/SPIN JAW9I81. |
3.657,40 |
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03/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/21161; 1/21317; 1/21294; 005/61832; 1/21246; 1/21249; 1/21241; 1/21235; 1/21225; 1/21217; 1/21196; 1/21202; 1/21143; 1/21163; 1/21186; 1/21172; 1/21139; 1/21301; 1/21290; 1/21286; 1/21318; 1/21308; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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3.657,40 |
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10/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2863/2024
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
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3.648,63 |
10/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2863/2024 |
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8,77 |
TOTAL |
3.657,40 |
3.657,40 |
3.657,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/05/2024 |
8,77 |
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Lançada |
TOTAL |
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8,77 |
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