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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho
Número do empenho: 2863 Data de lançamento: 03/05/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 490,78LTS DE GASOLINA P/FOX IXH9368, 118,93LTS DE GASOLINA P/SPIN JAW9I81. 0,00 3.657,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2024 Valor Empenhado referente a: 490,78LTS DE GASOLINA P/FOX IXH9368, 118,93LTS DE GASOLINA P/SPIN JAW9I81. 3.657,40
03/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/21161; 1/21317; 1/21294; 005/61832; 1/21246; 1/21249; 1/21241; 1/21235; 1/21225; 1/21217; 1/21196; 1/21202; 1/21143; 1/21163; 1/21186; 1/21172; 1/21139; 1/21301; 1/21290; 1/21286; 1/21318; 1/21308; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 3.657,40
10/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2863/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 3.648,63
10/05/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2863/2024 8,77
TOTAL 3.657,40 3.657,40 3.657,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 10/05/2024 8,77 Lançada
TOTAL   8,77